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기업 소득세 연보에' 전년도 손익 조정' 이 있는데 어떻게 작성하나요?
1, 기업소득세 연보 전 연간 손익 조정은 24 행에서' 마이너스: 전년도 결손 보상 (부표 4 기입)' 으로 기입됩니다.
2, 전년도 손익 조정은 보고 계정이 아닌 정산 계정입니다. 기초 수를 조정하여 현재 원가 비용에 포함되지 않는 부분이며, 집합 후 할당되지 않은 이익에 포함됩니다. 소득세 신고에는 반영되지 않지만, 미할당된 이익 (예: 소득 증가, 비용 감면 등) 이 이전 연도 소득세에서 신고되지 않은 경우 현재 기간에 세금 인상으로 신고해야 합니다.