1. 회사 관리 시스템/내부 통제 시스템의 파생 및 유지 관리를 담당합니다.
2. 해당 회사의 감사부는 이사회와 관리자가 내부 통제 시스템의 결함을 검사 및 검토하고 운영의 효율성과 효율성을 측정할 수 있도록 지원해야 하며, 내부 통제 시스템의 지속적이고 효과적인 구현을 보장하기 위한 개선 권장사항을 적시에 제공하고 내부 통제 시스템을 검토 및 수정할 수 있는 토대가 되어야 합니다.
3. 연간 감사 계획을 수립하고 회사의 내부 통제 제도를 점검하고 작업 원고와 관련 자료를 첨부하여 감사 보고서를 작성한다.
4. 감사 보고서에서 검사에서 발견된 내부 통제 시스템 결함 및 예외를 밝히고 보고서에서 추적하여 정기적으로 추적 보고서를 작성합니다.
비용 관리 감사를 담당합니다.