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정정신고 조치 플로우는 어떻게 되나요?

정정 보고 조치 플로우:

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전자세무서

1, 국세총국 전자세무국에 상륙하고' 나는 세금을 내고 싶다' 를 클릭하고 납세자 식별번호, 비밀번호, 인증코드를 입력해 전자세무국에 들어간다.

2, "나는 세금을 내고 싶다-세금 신고 및 지불" 모듈의 첫 페이지로 들어갑니다.

3, "정정 신고" 를 선택하고 납세자 유형에 따라 "부가가치세 일반 납세자 정정 신고" 또는 "부가가치세 소규모 납세자 정정 신고" 를 선택합니다.

4, VAT 수정 신고 인터페이스에 들어간 후 신고 데이터 정보를 조회하고 소속 기간 신고 정보 ("VAT 세금 신고서 (일반 납세자 적용)") 를 정정할 수 있습니다. "정정" 을 누르면 됩니다.

5. 정정신고서 작성 인터페이스는 납세자 관례 보고 인터페이스와 일치한다. 납세자는 먼저 일정 1 ~ 4 및 감면 신고 일정을 기입하고, 다른 일정은 납세자 상황에 따라 선별할 수 있으며, 신고서 주표는 납세자가 일정 상황을 기입하여 수취할 것이다.

6. 작성하시고 저장하시면 신고를 제출하시면 됩니다 ~ 신고상황에 따라 세금이 공제됩니다.

7, 회계 정정 신고 후, 세금 보충이 필요한 경우, "확인" 을 실행한 후, 시스템은 정정 데이터에 따라 후속 세금 공제 작업을 수행합니다. 세금 환급이 필요한 경우에도' 전자세무국-나는 세금을 내고 싶다-일반 환불 (도착) 세금 관리' 를 통해 상황에 따라 자료를 기입하여 온라인으로 세금 환급을 받을 수 있다.

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