제조업체 수출세 환급신고제도의 세부 운영단계는 다음과 같습니다.
1. 수출물품의 세부사항을 입력합니다.
1. 생산기업 수출세 환급신고 시스템 V15.0 SP1(이하 세금환급 시스템)에 로그인하여 기본정보수집 - 수출상품 및 노무내역 입력 - 입력을 클릭하세요. 수출품 세부정보입니다.
2. 세관신고정보를 바탕으로 수출상세정보를 입력합니다. 먼저 일련 번호(보통 0001, 0002, 003... 등과 같은 4자리)를 입력합니다.
3. 수출일자 : 세관신고서에 수출일자를 기재합니다.
참고: 세관 신고서에는 신고 날짜가 두 개 있습니다.
4. 수출신고번호 : 세관신고번호 18자리를 먼저 입력하고, 뒤에 001을 추가하세요. 동일한 세관신고서에 2개 이상의 수출기록이 있는 경우 두 번째에 002를 추가하세요. 등등.
5. RMB FOB 가격: 수출 상품이 어떻게 거래되든 여기에는 FOB 가격을 입력해야 합니다. 시스템에서 자동으로 가져온 RMB FOB 가격이 도서 가격과 일치하지 않는 경우 세금 환급 시스템이 장부와 일치하는지 확인하기 위해 환율을 찾아 입력할 수 있습니다.
3. 세부 신고자료를 확인하세요.
4. 부가가치세 신고 항목.
1. 처음 몇 단계에서 세부정보를 입력한 후 종료하고 VAT 환급 양식을 입력하세요.
2. 추가를 클릭하여 VAT 환급 데이터를 입력하세요.
3. 일반적으로 매입세액이 이전됨 = 세금 공제 없음 = 세금 징수 및 환급의 차이.
참고: 당해 기간에 비정상적인 이체가 발생한 경우 세액을 공제할 수 없습니다(매입세액 이체 + 비정상적인 이체).
5. 면제, 상쇄 및 환불 신고 요약 항목.
1. 부가가치세 신고서 입력 및 반출을 완료한 후 면세, 세액공제 및 환급 신고서 요약 항목을 입력합니다.
2. 이 단계에서는 "추가"를 클릭한 다음 Enter 키만 누르면 세금 환급 시스템이 자동으로 테이블의 데이터를 가져옵니다.
6. 면제, 상쇄 및 환불 신청 자료 입력.
7. 면제, 상쇄 및 환불 신고 데이터를 생성합니다.
1. 아래 그림을 따라가세요.
2. 표시되는 인터페이스에서 확인을 클릭하세요.
3. 면세 및 환불 신고 데이터가 생성되면 대화 상자가 나타나며 다시 확인을 클릭합니다.
4. 원격 재판 전 문서를 생성합니다.
이상은 제조업 기업의 수출세 환급 신고제도의 세부 운영과정이다.