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금나비 K3 외주 가공 입고서와 구매 송장에 대한 증빙 템플릿은 어떻게 설정합니까?

1. K/3 시스템 주 인터페이스를 열고 왼쪽 위 모서리에 있는 시스템을 클릭하여 K/3 클라이언트 키트로 들어갑니다.

2. 클라이언트 키트에서 왼쪽 아래 모서리에 있는 Bos 플랫폼을 찾아 클릭한 다음 오른쪽 Bos 데이터 교환 플랫폼을 클릭하고 오른쪽 아래 모서리에 있는 열기를 클릭합니다.

3. 오픈 후 인터페이스로 들어가 계정 비밀번호를 입력하고 시스템의 데이터 교환 플랫폼으로 들어갑니다.

4. 데이터 교환 플랫폼에서 공급망 데이터를 선택하고 왼쪽 상단 모서리에 있는 신규 태스크를 클릭합니다. 그런 다음 파일 내보내기 가져오기 도구가 팝업됩니다.

5. 그런 다음 [내보내기] 를 클릭하여 문서 유형을 열고, 구매 주문서를 선택하고, 왼쪽 위 모서리의 첫 번째 버튼을 클릭하여 필터링하고, 구매 주문서 목록을 입력하고, 이전 주문서를 선택하고, [돌아가기] 를 클릭합니다. 내보내기 인터페이스로 돌아가서 내보내기 파일 유형 (스프레드시트, 파일 경로 선택) 을 선택합니다. 실행을 클릭하면 방금 선택한 주문이 꺼내집니다.

6. 파생 구매 발주를 열고 page 1 및 page2 테이블의 관련 데이터를 시스템으로 임포트할 주문 데이터로 수정하고 저장합니다.

7. 그런 다음 문서 가져오기 내보내기 인터페이스로 돌아가서 [가져오기] 를 클릭합니다. 가져올 파일 이름을 선택합니다. 왼쪽 위 모서리의 두 번째 버튼을 클릭하면 OK 입니다.

8. 그런 다음 데이터 교환 플랫폼과 클라이언트 패킷을 종료하고 k/3 주 인터페이스로 돌아가 구매 주문서 목록으로 들어가면 새로 도입된 주문을 볼 수 있습니다.

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